рефераты скачать

МЕНЮ


Дипломная работа: Бюджетный и налоговый учет бюджетных учреждений на примере Управления по делам молодежи муниципального образования Нижнего Тагила

Наименование расходов Фактические затраты Профинансировано из бюджета Отклонение Темп роста, %
Содействие в трудоустройстве подросткам и молодежи в т.ч. социальная поддержка молодежи предприятий

205400

196400

-9000

95,62
Культура, досуг, организация городских культурно массовых мероприятий

200580

158900

-41680

79,22
Поддержка деятельности общественных организаций подростков и молодежи

53742

95200

41458

177,14
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи

48785

38000

-10785

77,89
Социализация подростков и студентов ССУЗов и ВУЗов

3500

2300

-1200

65,71
Социально-психологическая помощь молодежи

120300

120300

0

100,00
Информационная поддержка молодежи

109400

109400

0

100,00
Обучение, подготовка и переподготовка кадров

48000

48000

0

100,00
Непредвиденные расходы

10500

10500

0

100,00

В таблице 2 приведены данные по тем же мероприятиям, но за 2010 год. В 2010 году задолженность Учреждения была по тем же мероприятиям и составила 62 665 руб. Эта задолженность также была покрыта за счет средств дополнительного финансирования.

В 2010 году «Содействие в трудоустройстве подросткам и молодежи в т.ч. социальная поддержка молодежи предприятий» было профинансировано уже на 95,62%, «Культура, досуг, организация городских культурно массовых мероприятий» – на 79,22%, «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» – на 77,89%, а «Социализация подростков и студентов ССУЗов и ВУЗов» – на 65,71%.

Анализ данных Таблиц 1 и 2 показывает увеличение доли покрытия затрат на проведение мероприятий из бюджета. Так «Содействие в трудоустройстве подросткам и молодежи в т.ч. социальная поддержка молодежи предприятий» в 2010 году по сравнению с 2009 увеличилась на 27,49%, «Культура, досуг, организация городских культурно массовых мероприятий» - на 16,76%, «Поддержка деятельности общественных организаций подростков и молодежи» - на 5,99%, а «Социализация подростков и студентов ССУЗов и ВУЗов» - 15,22%.

В 2010 году наблюдается увеличение финансирования мероприятий Учреждения (таблица 3) на 96 650 руб. или на 14,16% по отношению к 2009 году. Наибольшее увеличение пришлось на социализацию подростков. Она составила 1 280 руб. или 125,49% по сравнению с прошлым годом. Содействие в трудоустройстве подросткам в 2010 году по сравнению с 2009 увеличились на 50,67%, то есть на 66 050 руб. Организация культурно массовых мероприятий в 2010 году стала больше на 35 800 руб. или 29,08% стала больше по сравнению с 2009 годом.

Непредвиденные расходы выросли на 1 500 руб. или на 16,67% по сравнению с 2009 годом.

Таблица 3 – Финансирования мероприятий из бюджета в 2009 и 2010 гг., руб.

Наименование расходов 2009 2010 Отклонение Темп роста, %
Содействие в трудоустройстве подросткам и молодежи в т.ч. социальная поддержка молодежи предприятий

130350

196400

66050 150,67
Культура, досуг, организация городских культурно массовых мероприятий

123100

158900

35800 129,08
Поддержка деятельности общественных организаций подростков и молодежи

117980

95200

-22780 80,69
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи

33000

38000

5000 115,15
Социализация подростков и студентов ССУЗов и ВУЗов

1020

2300

1280 225,49
Социально-психологическая помощь молодежи

115900

120300

4400 103,79
Информационная поддержка молодежи

107000

109400

2400 102,24
Обучение, подготовка и переподготовка кадров

45000

48000

3000 106,67
Непредвиденные расходы

9000

10500

1500 116,67
Всего 682350 779000 96650 114,16

В 2010 году увеличились расходы на гражданско–патриотическое воспитание на 5 000 руб. или на 15,15%. Обучение и переподготовка кадров выросли на 6,67% , то есть на 3 000 руб. На 3,79% увеличились расходы на социально-психологическую помощь, то есть в 2010 году сумма увеличилась на 4 400 руб. Меньше всего увеличилась информационная поддержка молодежи – на 2 400 руб. или на 2,24%.

Рисунок 3 – Соотношение финансирования расходов в 2009г.

В 2010 году было уменьшено финансирование на «Поддержку деятельности общественных организаций подростков и молодежи». Она стала меньше на 22 780 руб. или на 19,31%.

Рисунок 4 – Соотношение финансирования расходов в 2010г

Из данных графика (рисунок 5) видно, что финансирование Управления по делам молодежи в 2010 году превышает финансирование в 2009 году. Эта сумма составляет 114 450 рублей, то есть увеличилось на 6,4%. Расходы так же в 2010 году больше, чем в 2009 году. Их сумма превышает прошлые показатели на 27 357 рублей (1,4%). Сумма Внебюджетных доходов (спонсорских вкладов в мероприятия) в 2010 году составила всего 62 665 рублей. Тогда как в 2009 году было 148 900 рублей. Это меньше прошлого года в 58%.

В 2009 году из общей суммы расходов дополнительное финансирование составило всего 7,9% (рисунок 3). В 2010 году из общей суммы расходов на мероприятия внебюджетные доходы составили 3,3% (рисунок 4).

Анализ финансирования мероприятий Управления по делам молодежи выявил, что мероприятия спонсируются почти в полном объеме. Основное финансирование проводимых Управлением по делам молодежи мероприятий осуществляется из местного бюджета. Внебюджетные доходы Управления практически отсутствуют и в 2010 году снизились.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.