Прогнозирование финансово-хозяйственой деятельности предприятия
|обществ | | | |
|авансы выданные |234| | |
|прочие дебиторы |235| | |
|Дебиторская задолженность (платежи по |240|7226,8 |17403,5 |
|которой ожидаются в течение 12 месяцев | | | |
|после отчетной даты) | | | |
|в том числе: | | | |
|покупатели и заказчики (62,76,82) |241|4335,8 |10271,8 |
|векселя к получению (62) |242| | |
|задолженность дочерних и зависимых |243| | |
|обществ | | | |
|задолженность участников (учредителей в)|244| | |
|по взносам в уставный капитал | | | |
|авансы выданные |245| | |
|прочие дебиторы |246|2891 |7131,7 |
|Краткосрочные финансовые вложения (56, |250| | |
|58, 82) | | | |
|в том числе: | | | |
|инвестиции в зависимые общества |251| | |
|собственные акции, выкупленные у |252| | |
|акционеров | | | |
|прочие краткосрочные финансовые вложения|253| | |
|Денежные средства |260|709,2 |76,0 |
|в том числе: | | | |
|касса (50) |261|24,6 |0,4 |
|расчетные счета (51) |262|684,6 |75,6 |
|валютные счета (52) |263| | |
|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264| | |
|Прочие оборотные активы |270| | |
|ИТОГО по разделу II |290|9805,8 |19126,6 |
|III. УБЫТКИ | | | |
|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310| | |
|Расходы, не перекрытые финансированием |311| | |
|Непокрытый убыток отчетного года |320|х | |
| |321| | |
|ИТОГО по разделу III |390| | |
|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390) |399|55174,3 |62388,9 |
Продолжение таблицы А.3
|ПАССИВ |Код|На начало|На конец |
| |стр|года |года |
| |. | | |
|1 |2 |3 |4 |
|Уставной капитал (85) |410| | |
|Добавочный капитал (87) |420|15758,5 |48028,5 |
|Резервный капитал (86) |430|-928,3 | |
|в том числе: | | | |
|Резервные фонды, образованные в |431| | |
|соответствии с законодательством | | | |
|Резервы, образованные в соответствии с |432|-928,3 | |
|учредительными документами | | | |
|Фонды накопления (88) |440| | |
|Фонд социальной сферы (88) |450| | |
|Целевые финансирование и поступления |460| | |
|(96) | | | |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет |470| | |
|(88) | | | |
|Нераспределенная прибыль отчетного года |480|х | |
|ИТОГО по разделу IV |490|14830,2 |48028,5 |
|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
|Заемные средства (92, 95) |510| | |
|В том числе: | | | |
|Кредиты банков, подлежащие погашению |511| | |
|более чем через 12 месяцев после | | | |
|отчетной даты | | | |
|Прочие займы, подлежащие погашению более|512| | |
|чем через 12 месяцев после отчетной даты| | | |
|Прочие долгосрочные пассивы |520| | |
|ИТОГО по разделу V |590| | |
|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
|Заемные средства (90, 94) |610| | |
|в том числе: | | | |
|Кредиты банков |611| | |
|Прочие займы |612| | |
|Кредиторская задолженность |620|4713,4 |14360,4 |
|в том числе: | | | |
|Поставщики и подрядчики (60, 76) |621|399,5 |230,8 |
|Векселя к уплате (60) |622| | |
|Задолженность перед дочерними и |623|3581,1 |10771,0 |
|зависимыми обществами | | | |
|по оплате труда (70) |624|646,3 |1015,4 |
|по социальному страхованию и обеспечению|625|-185,6 |1785,6 |
|(69) | | | |
|Задолженность перед бюджетом (68) |626|248,9 |407,3 |
|Авансы полученные (64) |627| | |
|Прочие кредиторы |628|23,2 |150,3 |
|Расчеты по дивидендам (75) |630| | |
|Доходы будущих периодов (83) |640| | |
|Фонды потребления (88) |650| | |
|Резервы предстоящих расходов и платежей |660| | |
|(89) | | | |
|Прочие краткосрочные пассивы |670|35630,7 |- |
|ИТОГО по разделу VI |690|40344,1 |14360,4 |
|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |699|55174,3 |62388,9 |
Руководитель Главный бухгалтер
Приложение Б:
Утверждена Министерством финансов Российской Федерации
Для годовой бухгалтерской отчетности за 2000г.
ИНН 5407122330
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| | |КОДЫ |
|за 2000г. |Форма №1 по | |
|Организация ОАО "СЭС" |ОКУД | |
|Отрасль (вид деятельности) Связь |Дата (год, | |
|Организационно-правовая форма ОАО |месяц, число) | |
|Орган управления |по ОКПО | |
|государственным имуществом |по ОКОНХ | |
|Единицы измерения: руб. |по КОПФ | |
| |по ОКПО | |
| |по СОЕИ | |
| |Контрольная | |
| |сумма | |
| | |0710002 |
| | | | | |
| | |1158714 |
| | | |
| | |52300 |
| | |0 |
| | |0 |
| | | |
Таблица В.1 - Отчет о прибылях и убытках
|Наименование показателя |Код|За |За |
| |стр|отчетный |аналогичн|
| |. |период |ый период|
| | | |прошлого |
| | | |года |
|1 |2 |3 |4 |
|Выручка (нетто) от реализации товаров, | | | |
|продукции, работ, услуг (за минусом |10 |243243 |256830 |
|налога на добавленную стоимость, акцизов| | | |
|и аналогичных обязательных платежей) | | | |
|Себестоимость реализации товаров, |20 |148687 |145090 |
|продукции, работ, услуг | | | |
|Коммерческие расходы |30 | | |
|Управленческие расходы |40 |17236 |14664 |
|Прибыль (убыток) от реализации (строки |50 |77320 |97076 |
|(010-020-030-040)) | | | |
|Проценты к получению |60 |417 |879 |
|Проценты к уплате |70 | | |
|Доходы от участия в других организациях |80 | |57 |
|Прочие операционные доходы |90 |56799 |6043 |
|Прочие операционные расходы |100|187872 |18330 |
|Прибыль (убыток) от |110|-53336 |85725 |
|финансово-хозяйственной деятельности | | | |
|(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - | | | |
|100)) | | | |
|Прочие внереализационные доходы |120|6547 |33808 |
|Прочие внереализационные расходы |130|20185 |9488 |
|Прибыль (убыток) отчетного периода |140|-66974 |110125 |
|(строки (110 + 120 - 130)) | | | |
|Налог на прибыль |150| |38142 |
|Отвлеченные средства |160|2039 |11220 |
|Нераспределенная прибыль (убыток) |170|-69013 |60763 |
|отчетного периода (строки (140 - 150 - | | | |
|160)) | | | |
Руководитель Главный бухгалтер
Утверждена Министерством финансов Российской Федерации
Для годовой бухгалтерской отчетности за 2000г.
ИНН 2466003152
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| | |КОДЫ |
|за 2000г. |Форма №1 по | |
|Организация ОАО "СЭС" |ОКУД | |
|Отрасль (вид деятельности) Связь |Дата (год, | |
|Организационно-правовая форма ОАО |месяц, число) | |
|Орган управления |по ОКПО | |
|государственным имуществом |по ОКОНХ | |
|Единицы измерения: тыс. руб. |по КОПФ | |
| |по ОКПО | |
| |по СОЕИ | |
| |Контрольная | |
| |сумма | |
| | |0710002 |
| | |200|01|01|
| | |0 | | |
| | |3590 |
| | |52300 |
| | |47 |
| | |01161283 |
| | |0372 |
| | | |
Таблица В.2 - Отчет о прибылях и убытках
|Наименование показателя |Код|За |За |
| |стр|отчетный |аналогичн|
| |. |период |ый период|
| | | |прошлого |
| | | |года |
|1 |2 |3 |4 |
|Выручка (нетто) от реализации товаров, | | | |
|продукции, работ, услуг (за минусом |10 |631677947|565971320|
|налога на добавленную стоимость, акцизов| | | |
|и аналогичных обязательных платежей) | | | |
|Себестоимость реализации товаров, |20 |539528357|461825838|
|продукции, работ, услуг | | | |
|Коммерческие расходы |30 |7842394 |6932888 |
|Управленческие расходы |40 | | |
|Прибыль (убыток) от реализации (строки |50 |84307196 |92855894 |
|(010-020-030-040)) | | | |
|Проценты к получению |60 |382647 |192124 |
|Проценты к уплате |70 | | |
|Доходы от участия в других организациях |80 |44015 |246965 |
|Прочие операционные доходы |90 |1670562 |553240 |
|Прочие операционные расходы |100|25997798 |24838539 |
|Прибыль (убыток) от |110|60406622 |69012414 |
|финансово-хозяйственной деятельности | | | |
|(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - | | | |
|100)) | | | |
|Прочие внереализационные доходы |120|5591713 |9943116 |
|Прочие внереализационные расходы |130|1312591 |550946 |
|Прибыль (убыток) отчетного периода |140|64685744 |78404584 |
|(строки (110 + 120 - 130)) | | | |
|Налог на прибыль |150|15117761 |16273971 |
|Отвлеченные средства |160|3667305 |1500552 |
|Нераспределенная прибыль (убыток) |170|45900678 |60630061 |
|отчетного периода (строки (140 - 150 - | | | |
|160)) | | | |
Руководитель Главный бухгалтер
Утверждена Министерством финансов Российской Федерации
Для годовой бухгалтерской отчетности за 2000г.
ИНН 5407122330
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| | |КОДЫ |
|за 1999г. |Форма №1 по | |
|Организация ЭТУС |ОКУД | |
|Отрасль (вид деятельности) Связь |Дата (год, | |
|Организационно-правовая форма ОАО |месяц, число) | |
|Орган управления |по ОКПО | |
|государственным имуществом |по ОКОНХ | |
|Единицы измерения: тыс. руб. |по КОПФ | |
| |по ОКПО | |
| |по СОЕИ | |
| |Контрольная | |
| |сумма | |
| | |0710002 |
| | | | | |
| | |01161811 |
| | |52300 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Таблица В.3 - Отчет о прибылях и убытках
|Наименование показателя |Код|За |За |
| |стр|отчетный |аналогичн|
| |. |период |ый период|
| | | |прошлого |
| | | |года |
|1 |2 |3 |4 |
|Выручка (нетто) от реализации товаров, | | | |
|продукции, работ, услуг (за минусом |10 |39540,1 |36354,7 |
|налога на добавленную стоимость, акцизов| | | |
|и аналогичных обязательных платежей) | | | |
|Себестоимость реализации товаров, |20 |31672,1 |28334,2 |
|продукции, работ, услуг | | | |
|Коммерческие расходы |30 | | |
|Управленческие расходы |40 | | |
|Прибыль (убыток) от реализации (строки |50 |7867,9 |8020,5 |
|(010-020-030-040)) | | | |
|Проценты к получению |60 | | |
|Проценты к уплате |70 | | |
|Доходы от участия в других организациях |80 | | |
|Прочие операционные доходы |90 |742,3 |178,3 |
|Прочие операционные расходы |100|637,5 |387,4 |
|Прибыль (убыток) от |110|7972,7 |4324,5 |
|финансово-хозяйственной деятельности | | | |
|(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - | | | |
|100)) | | | |
|Прочие внереализационные доходы |120| | |
|Прочие внереализационные расходы |130|1153,7 |1032,5 |
|Прибыль (убыток) отчетного периода |140|6819,0 |3292,0 |
|(строки (110 + 120 - 130)) | | | |
|Налог на прибыль |150|618,0 |298,3 |
|Отвлеченные средства |160|264,8 |- |
|Нераспределенная прибыль (убыток) |170|5936,1 |60763 |
|отчетного периода (строки (140 - 150 - | | | |
|160)) | | | |
Руководитель Главный бухгалтер
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|